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2020年度 金沙赌城所有网站 市体育运动学校部门决算
【信息来源:【信息时间:2021-09-16 阅读次数: 】【字号 】【 我要打印】【 关闭

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第一部分  金沙赌城所有网站 市体育运动学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释


第一部分金沙赌城所有网站 市体育运动学校概况


一、部门职责

培养青少年体育苗子,促进体育事业发展。体育教学、运动训练、社会体育学科中专学历教育、体育专业培训。

二、机构设置

金沙赌城所有网站 市体育运动学校内设机构4个,包括:办公室、总务科、教务科、学生科

从决算单位构成看,金沙赌城所有网站 市体育运动学校部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.金沙赌城所有网站 市体育运动学校

部分2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

965.53

一、一般公共服务支出

32

5.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

992.34

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

973.15

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

133.33

9

九、卫生健康支出

40

25.99

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

396.13

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,957.87

本年支出合计

58

1,533.62

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

418.39

年末结转和结余

60

842.65

30

61

总计

31

2,376.26

总计

62

2,376.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,957.87

1,957.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

801.20

801.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

789.10

789.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

789.10

789.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

133.33

133.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.50

122.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

66.07

66.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.43

56.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

992.34

992.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

992.34

992.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

992.34

992.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,533.62

1,049.36

484.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

973.15

885.03

88.12

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

961.06

872.94

88.12

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

961.06

872.94

88.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

133.33

133.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.50

122.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

66.07

66.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.43

56.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

396.13

0.00

396.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

396.13

0.00

396.13

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

396.13

0.00

396.13

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

965.53

一、一般公共服务支出

33

5.01

5.01

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

992.34

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

973.15

973.15

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

133.33

133.33

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

25.99

25.99

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

396.13

0.00

396.13

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,957.87

本年支出合计

59

1,533.62

1,137.48

396.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

242.85

年末财政拨款结转和结余

60

667.10

70.89

596.21

0.00

一般公共预算财政拨款

29

242.85

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2,200.72

总计

64

2,200.72

1,208.38

992.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,137.48

1,049.36

88.12

201

一般公共服务支出

5.01

5.01

0.00

20129

群众团体事务

5.01

5.01

0.00

2012906

工会事务

5.01

5.01

0.00

205

教育支出

973.15

885.03

88.12

20502

普通教育

12.10

12.10

0.00

2050299

其他普通教育支出

12.10

12.10

0.00

20503

职业教育

961.06

872.94

88.12

2050302

中等职业教育

961.06

872.94

88.12

208

社会保障和就业支出

133.33

133.33

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.50

122.50

0.00

2080502

事业单位离退休

66.07

66.07

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.43

56.43

0.00

20808

抚恤

10.83

10.83

0.00

2080801

死亡抚恤

10.83

10.83

0.00

210

卫生健康支出

25.99

25.99

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

2101102

事业单位医疗

25.99

25.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

790.76

302

商品和服务支出

102.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

240.14

30201

办公费

25.30

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

170.72

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

203.03

30203

咨询费

3.80

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

36.87

30205

水费

0.31

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.59

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

25.99

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

17.80

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.64

30211

差旅费

0.17

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

52.08

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.70

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

156.09

30215

会议费

25.52

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

66.07

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

14.65

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

10.83

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

79.19

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.37

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.12

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.01

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.70

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.40

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.34

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.03

人员经费合计

946.85

公用经费合计

102.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.40

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00

0.40

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:金沙赌城所有网站 市体育运动学校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

992.34

396.13

0.00

396.13

596.21

229

其他支出

0.00

992.34

396.13

0.00

396.13

596.21

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

992.34

396.13

0.00

396.13

596.21

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

992.34

396.13

0.00

396.13

596.21

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2376.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加289.09万元,增长13.85%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1957.87万元,其中:财政拨款收入1957.87万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1533.62万元,其中:基本支出1049.36万元,占68.42%;项目支出484.25万元,占31.58%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2200.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加187.64万元,增长9.32%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1137.48万元,占本年支出合计的74.17%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.51万元,增长1.84%。主要原因是物价上涨,工资提高。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1137.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.01万元,占0.44%;教育(类)支出973.15万元,占85.55%;社会保障和就业(类)支出133.33万元,占11.72%;卫生健康(类)支出25.99万元,占2.28%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.75万元,支出决算为1137.48万元,完成年初预算的118.03%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年其他普通教育支出增加

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为809.91万元,支出决算为961.06万元,完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年中等职业教育支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为66.07万元,支出决算为66.07万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.77万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.83万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤事项为突发事项。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.99万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.36万元。其中:人员经费946.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费102.51万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成预算的100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.40万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.40万元。主要用于公务用车日常运行及维护支出。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年本部门未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

2020年本部门未开展绩效自评工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年金沙赌城所有网站 市体育运动学校没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为396.13万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出,其中用于体育事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:承办比赛金额较大,参加各类比赛较多。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为111.85万元,支出决算为102.51万元,完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年节约机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额356.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出356.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额356.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


部分名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金